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當(dāng)銷項(xiàng)的專用票可以抵扣時(shí),要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?
發(fā)布日期:2023-11-14 11:04:18 點(diǎn)擊數(shù):22
銷售:借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-銷項(xiàng)稅
采購:借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
應(yīng)繳納的稅金等于銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-已交稅金
貸:銀行存款
這樣上面應(yīng)該是平的了。期末將這些科目全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目中。如果上面是平的,那么這個(gè)科目余額也為零。所有科目都平了。
希望對(duì)你有幫助。追問:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-已交稅金
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-銷項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅追問:
是的呀。其實(shí)都是在應(yīng)交稅費(fèi)下面核算,只是其中的明細(xì)科目分開核算。這樣就是便于核算準(zhǔn)確。然后便于統(tǒng)計(jì)分析。
進(jìn)貨時(shí)借:庫存商品(不含稅)
應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款/現(xiàn)金銷售時(shí)借:銀行存款/現(xiàn)金
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅)
應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅追問:
可是,進(jìn)項(xiàng)不是可以抵扣嗎?也就是這一部分的稅可以用于銷項(xiàng)的抵扣,那不是增值稅就可以少交?回答:
你交的銷項(xiàng)稅額在帳上的余額就是你的不含稅銷售額*17%,這部分要向稅務(wù)局每月報(bào)送,然后再拿著你的進(jìn)貨時(shí)候管買家要的增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局申請(qǐng)抵扣,稅務(wù)審核完畢之后你交的稅也就確定了,進(jìn)項(xiàng)抵扣,實(shí)際上是你用你的進(jìn)貨發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅金去減少你銷項(xiàng)稅金的金額,是兩個(gè)獨(dú)立的過程,分別保送,你交的稅實(shí)際也是貨物在你手中增值了那部分的稅額,這就是流轉(zhuǎn)稅
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-銷項(xiàng)稅
采購:借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
應(yīng)繳納的稅金等于銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-已交稅金
貸:銀行存款
這樣上面應(yīng)該是平的了。期末將這些科目全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目中。如果上面是平的,那么這個(gè)科目余額也為零。所有科目都平了。
希望對(duì)你有幫助。追問:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-已交稅金
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金-銷項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅追問:
是的呀。其實(shí)都是在應(yīng)交稅費(fèi)下面核算,只是其中的明細(xì)科目分開核算。這樣就是便于核算準(zhǔn)確。然后便于統(tǒng)計(jì)分析。
進(jìn)貨時(shí)借:庫存商品(不含稅)
應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款/現(xiàn)金銷售時(shí)借:銀行存款/現(xiàn)金
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅)
應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅追問:
可是,進(jìn)項(xiàng)不是可以抵扣嗎?也就是這一部分的稅可以用于銷項(xiàng)的抵扣,那不是增值稅就可以少交?回答:
你交的銷項(xiàng)稅額在帳上的余額就是你的不含稅銷售額*17%,這部分要向稅務(wù)局每月報(bào)送,然后再拿著你的進(jìn)貨時(shí)候管買家要的增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局申請(qǐng)抵扣,稅務(wù)審核完畢之后你交的稅也就確定了,進(jìn)項(xiàng)抵扣,實(shí)際上是你用你的進(jìn)貨發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅金去減少你銷項(xiàng)稅金的金額,是兩個(gè)獨(dú)立的過程,分別保送,你交的稅實(shí)際也是貨物在你手中增值了那部分的稅額,這就是流轉(zhuǎn)稅
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